Faktúra č. DFP/18/0011

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny Oáza
  • Dátum doručenia: 23.01.2018
  • Celková hodnota: 187,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 002/2018
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
002/2018 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky; CPV 15112000-6 v celkovej hodnote do 4500€ bez DPH a CPV 15555000-3 do 500€ bez DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Fega Frost s.r.o. 36475939 0,00 € 08.01.2018 11.01.2018 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť