Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/18/0010
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu sadrokartónu
- Dátum doručenia: 19.01.2018
- Celková hodnota: 33,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 17/2018
- Dátum zverejnenia: 27.01.2018
- Poznámka:
Tlačiť