Faktúra č. DFP/17/0364
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0364
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 08.12.2017
- Celková hodnota: 49,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 031/2017
- Dátum zverejnenia: 14.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031/2017 | Objednávame si u Vás: materiál podľa požiadavky v hodnote 150 Eur bez DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | DIPO | 14323761 | 0,00 € | 06.02.2017 | 25.02.2017 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |