Faktúra č. DFP/17/0267
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Výroba obalov, Ing.Jaroslav Kira
- IČO: 34820353
- Adresa: Kolonica 10, 06761 Kolonica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/17/0267
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál krabice
- Dátum doručenia: 13.09.2017
- Celková hodnota: 105,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 043/2017
- Dátum zverejnenia: 22.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
043/2017 | Objednávame si u Vás: Tovar podľa požiadavky 2017. Odhadovaná cena s Dph 450 eur. | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Výroba obalov, Ing.Jaroslav Kira | 34820353 | 0,00 € | 21.04.2017 | 11.05.2017 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |