Faktúra č. DFP/17/0210

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/17/0210
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 13.07.2017
  • Celková hodnota: 60,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 024/2017
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
024/2017 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2017. Odhadovaná hodnota bez DPH: 800€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROMONTÁŽE Vincent Antoš 17295793 0,00 € 15.01.2017 01.02.2017 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť