Faktúra č. DFP/17/0201

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/17/0201
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny Oáza
  • Dátum doručenia: 06.07.2017
  • Celková hodnota: 90,19 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 012/2017
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
012/2017 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2017.Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 600€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Firma Domaša Ing.Hreha 40054748 0,00 € 09.01.2017 20.01.2017 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť