Faktúra č. DFP/17/0164

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/17/0164
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 02.06.2017
  • Celková hodnota: 165,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 047/2017
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
047/2017 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2017. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 500€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 0,00 € 30.05.2017 03.06.2017 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť