Faktúra č. DFP/16/0380

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/16/0380
  • Popis fakturovaného plnenia: LED žiarovky
  • Dátum doručenia: 30.11.2016
  • Celková hodnota: 112,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 102/2016
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
102/2016 Objednávame si u Vás: 56ks LED žiaroviek 4W v predpokladanej celkovej hodnote 120Eur s DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EDISON SK s.r.o. 46694447 0,00 € 24.11.2016 07.12.2016 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť