Faktúra č. DFP/16/0370

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/16/0370
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 18.11.2016
  • Celková hodnota: 292,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 031/2016
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
031/2016 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky CPV 03121210 - 0/39225600 - 1/39298900 - 6/39299000 - 4/39298300 - 0/39298400 - 1/39298500 - 2/39513100 - 2/39513200 - 3/39560000 - 5/24455000 - 8-každé á do 950€ CPV 39800000 - 0/39831250 - 3/39831220 - 4/3983 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ 32678568 0,00 € 04.01.2016 11.01.2016 Ing. Jarmila Dučaiová Objednávka
Tlačiť