Faktúra č. DFP/16/0334

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/16/0334
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky a spotrebný materiál CV
  • Dátum doručenia: 19.10.2016
  • Celková hodnota: 41,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 012/2016
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
012/2016 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2016. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 250€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Fi.JANOK PETER 33275874 0,00 € 04.01.2016 07.01.2016 Ing. Jarmila Dučaiová Objednávka
Tlačiť