Faktúra č. DFP/16/0219

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/16/0219
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebn7 material Oaza
  • Dátum doručenia: 06.07.2016
  • Celková hodnota: 288,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 31{2016
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2016
  • Poznámka:
Tlačiť