Faktúra č. DFP/15/0301

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/15/0301
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál kozmetický salón
  • Dátum doručenia: 01.10.2015
  • Celková hodnota: 136,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 036/2015
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
036/2015 Objednávame si u Vás: tovar do kozmetického salonu podľa požiadavky v r.2015 Odhadovaná hodnota plnenie bez DPH: 750€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 PRIMAVERA ANDORRANA SK s.r.o. 35828056 0,00 € 28.01.2015 30.01.2015 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť