Faktúra č. DFP/15/0268

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/15/0268
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky a spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 04.09.2015
  • Celková hodnota: 65,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 031/2015
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
031/2015 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavkyCPV 03121210-0/39225600-1/39298900-6/39299000-4/39298300-0/39298400-1/39298500-2/39513100-2/39513200-3/39560000-5/24455000-8-každé á do 950€CPV 39800000-0/39831250-3/39831220-4/39831200-8/39832000-3-každé á do 9 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ 32678568 0,00 € 09.01.2015 10.01.2015 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť