Faktúra č. DFP/15/0217

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/15/0217
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 02.07.2015
  • Celková hodnota: 58,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 025/2015
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2015
  • Poznámka:
Tlačiť