Faktúra č. DFP/15/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/15/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 13.01.2015
  • Celková hodnota: 132,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 008/2015
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2015
  • Poznámka:
Tlačiť