Faktúra č. DFP/14/0320

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/14/0320
  • Popis fakturovaného plnenia: farby, laky, lepidlo
  • Dátum doručenia: 13.10.2014
  • Celková hodnota: 74,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 031/2014
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
031/2014 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2014Odhadovaná hodnota plnenia s DPH:500€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Monika Jakubová 37355821 0,00 € 03.01.2014 14.01.2014 Mária Vancáková Objednávka
Tlačiť