Faktúra č. DFP/14/0313

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/14/0313
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál
  • Dátum doručenia: 07.10.2014
  • Celková hodnota: 200,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 025/2014
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
025/2014 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2014 Odhadovaná hodnota plnenia s DPH:800€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROMONTÁŽE Vincent Antoš 17295793 0,00 € 03.01.2014 14.01.2014 Mária Vancáková Objednávka
025/2014 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2015 Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 350€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 0,00 € 05.01.2015 07.01.2015 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť