Faktúra č. DFP/14/0144

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/14/0144
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 14.05.2014
  • Celková hodnota: 132,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 012/2014
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
012/2014 Objednávame si u Vás: dodávku tovaru podľa požiadavky v r.2014 Odhadovaná hodnota plnenia s DPH:1500€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o. 36226947 0,00 € 03.01.2014 14.01.2014 Mária Vancáková Objednávka
012/2014 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2015 Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 250€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Fi.JANOK PETER 33275874 0,00 € 05.01.2015 07.01.2015 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť