Faktúra č. DFP/13/0235

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/13/0235
  • Popis fakturovaného plnenia: kvetinová výzdoba areál SOŠ
  • Dátum doručenia: 20.06.2013
  • Celková hodnota: 149,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 071/2013
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2013
  • Poznámka:
Tlačiť