Faktúra č. DFB/26/0064

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0064
  • Popis fakturovaného plnenia: prepínače LAN, optické myši
  • Dátum doručenia: 24.03.2026
  • Celková hodnota: 113,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 018/2026
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
018/2026 Objednávame si u Vás: Tovar podľa výberu na rok 2026. Odhadovaná hodnota plnenia 1000 € s DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 0,00 € 13.01.2026 15.01.2026 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť