Faktúra č. DFB/26/0032
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0032
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 11.02.2026
- Celková hodnota: 142,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 009/2026
- Dátum zverejnenia: 12.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009/2026 | Objednávame si u Vás tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 1000€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | COLOR Jakubová Monika | 37355821 | 0,00 € | 13.01.2026 | 15.01.2026 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |