Faktúra č. DFB/26/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: úprava pečiatok
  • Dátum doručenia: 21.01.2026
  • Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 028/2026
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
028/2026 Objednávame si u Vás výmenu podušky a polyméru na pečiatkach v celkovej predpokladanej hodnote 60€ s DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Igor Girmala - GiCoS 33261903 0,00 € 20.01.2026 22.01.2026 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť