Faktúra č. DFB/26/0010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: odhrnutie a odpratanie snehu
  • Dátum doručenia: 14.01.2026
  • Celková hodnota: 645,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 005/2026
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
005/2026 Objednávame si u Vás odpratanie snehu z areálu školy ( A. Dubčeka, J. Kráľa, Ondavská) v celkovej predpokladanej sume 500 € s DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WORKSTONE s.r.o. 53053982 0,00 € 08.01.2026 09.01.2026 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť