Faktúra č. DFB/25/0334

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0334
  • Popis fakturovaného plnenia: reprezentačný fond čerpanie
  • Dátum doručenia: 15.12.2025
  • Celková hodnota: 53,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 034/2025
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
034/2025 Objednávame si u Vás kávu podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 400€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 S-káva s. r. o. 36859770 0,00 € 28.03.2025 29.03.2025 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť