Faktúra č. DFB/25/0323

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0323
  • Popis fakturovaného plnenia: tričká a šoiltovky s potlačou loga - ERAZMUS+
  • Dátum doručenia: 09.12.2025
  • Celková hodnota: 750,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 083/2025
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
083/2025 Objednávame si u Vás: žiacke tričká a šiltovky s potlačou v celkovej predpokladanej sume 750€ s DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SIETTEX s.r.o. 44189192 0,00 € 09.12.2025 10.12.2025 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť