Faktúra č. DFB/25/0271
            Obstarávateľ
            
    
        
        
    - Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: DFB/25/0271
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 28.10.2025
- Celková hodnota: 317,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 021/2025
- Dátum zverejnenia: 29.10.2025
- Poznámka:
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021/2025 | Objednávame si u Vás: tlačivá podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 800 € bez DPH. | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ŠEVT | 31331131 | 0,00 € | 17.01.2025 | 23.01.2025 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |