Faktúra č. DFB/25/0230

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0230
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 23.09.2025
  • Celková hodnota: 77,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 065/2025
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
065/2025 Objednávame si u Vás: tonery podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 300 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 0,00 € 17.09.2025 18.09.2025 Objednávka
Tlačiť