Faktúra č. DFB/25/0155

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0155
  • Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
  • Dátum doručenia: 30.06.2025
  • Celková hodnota: 4 654,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 052/2025
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
052/2025 Objednávame si u Vás stravovacie poukážky v hodnote 6,60€/ks v počte 700ks. Odhadovaná hodnota plnenia 4620,00€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 0,00 € 23.06.2025 24.06.2025 Objednávka
Tlačiť