Faktúra č. DFB/25/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn
  • Dátum doručenia: 14.05.2025
  • Celková hodnota: 116,77 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 15/2022
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť