Faktúra č. DFB/25/0060

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0060
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 07.03.2025
  • Celková hodnota: 245,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 007/2025
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
007/2025 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2025 Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 1000€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS plus s.r.o. 45669767 0,00 € 17.01.2025 23.01.2025 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť