Faktúra č. DFB/24/0338

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0338
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery náplne do tlačiarni
  • Dátum doručenia: 13.12.2024
  • Celková hodnota: 308,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 034/2024
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
034/2024 Objednávame si u Vás: Tovar podľa vlastného výberu /sada HP/. Odhadovaná hodnota plnenia 600 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Gigaprint.sk s.r.o 50371294 0,00 € 19.02.2024 22.02.2024 Objednávka
Tlačiť