Faktúra č. DFB/24/0328

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0328
  • Popis fakturovaného plnenia: fotopapier lesklý
  • Dátum doručenia: 12.12.2024
  • Celková hodnota: 43,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 104/2024
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
104/2024 Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 300 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SECUPACK s.r.o Hala Prologis Syrovice DC1 28287592 0,00 € 06.12.2024 10.12.2024 Objednávka
104/2024 Objednávame si u Vás výmenu polmérov na pečiatkach, pečiatky a podušky podľa požiadavky. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 300€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Igor Girmala - GiCoS 33261903 0,00 € 10.12.2024 12.12.2024 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť