Faktúra č. DFB/24/0285

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0285
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačiarne a tonery MVŽ
  • Dátum doručenia: 26.11.2024
  • Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 090/2024
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
090/2024 Objednávame si u Vás: 4 ks tlačiarne - mimoriadne výsledky žiakov - ERAZMUS+. Odhadovaná hodnota plnenia 850 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 0,00 € 22.11.2024 26.11.2024 Objednávka
Tlačiť