Faktúra č. DFB/24/0285
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: 3soft VRANOV s.r.o
- IČO: 36448931
- Adresa: Duklianskych hrdinov 2473, 09301 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0285
- Popis fakturovaného plnenia: tlačiarne a tonery MVŽ
- Dátum doručenia: 26.11.2024
- Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 090/2024
- Dátum zverejnenia: 03.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090/2024 | Objednávame si u Vás: 4 ks tlačiarne - mimoriadne výsledky žiakov - ERAZMUS+. Odhadovaná hodnota plnenia 850 € bez DPH. | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 3soft VRANOV s.r.o | 36448931 | 0,00 € | 22.11.2024 | 26.11.2024 | Objednávka |