Faktúra č. DFB/24/0244

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0244
  • Popis fakturovaného plnenia: náplne do tlačiarne
  • Dátum doručenia: 15.10.2024
  • Celková hodnota: 272,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 074/2024
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
074/2024 Objednávame si u Vás: náplne do tlačiarní - MTZ výpočtová technika. Odhadovaná hodnota 500 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 0,00 € 03.10.2024 04.10.2024 Objednávka
Tlačiť