Faktúra č. DFB/24/0185

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0185
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 06.08.2024
  • Celková hodnota: 73,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 012/2024
  • Dátum zverejnenia: 13.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
012/2024 Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH 1000€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 0,00 € 15.01.2024 22.01.2024 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť