Faktúra č. DFB/24/0174

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0174
  • Popis fakturovaného plnenia: mycí box, sušiaca helma Harwai
  • Dátum doručenia: 12.07.2024
  • Celková hodnota: 755,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 063/2024
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
063/2024 Objednávame si u Vás: Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu /mycí box, helma sušiaca hlava - hospodársky výsledok za rok 2023. Odhadovaná hodnota 755,92 €. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 0,00 € 08.07.2024 13.07.2024 Objednávka
Tlačiť