Faktúra č. DFB/23/0330

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0330
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery, kancelárske potreby - prevádz. náklady doh. konanie P
  • Dátum doručenia: 21.12.2023
  • Celková hodnota: 755,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 011/2023
  • Dátum zverejnenia: 26.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
011/2023 Objednávame si u Vás tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 1500€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 0,00 € 12.01.2023 13.01.2023 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť