Faktúra č. DFB/23/0325

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0325
  • Popis fakturovaného plnenia: žaluzie
  • Dátum doručenia: 19.12.2023
  • Celková hodnota: 350,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 081/2023
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
081/2023 Objednávame si u Vás žalúzie a sieťku proti hmyzu podľa potreby. Odhadovaná hodnota plnenia 200€ bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Hric Martin - MAŤO 40551547 0,00 € 05.09.2023 06.09.2023 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť