Faktúra č. DFB/23/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarni
  • Dátum doručenia: 23.01.2023
  • Celková hodnota: 95,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 020/2023
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
020/2023 Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 1 000 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 0,00 € 24.01.2023 25.01.2023 Objednávka
Tlačiť