Faktúra č. DFB/22/0338

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0338
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia el. spotrebičov CV
  • Dátum doručenia: 06.12.2022
  • Celková hodnota: 157,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 05/2022
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť