Faktúra č. DFB/22/0134
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: ElektroAntoš s.r.o
- IČO: 52447278
- Adresa: Boženy Nemcovej 2643, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0134
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 06.05.2022
- Celková hodnota: 28,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 013/2022
- Dátum zverejnenia: 13.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013/2022 | Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu. odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 1000€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ElektroAntoš s.r.o. | 52447278 | 0,00 € | 12.01.2022 | 17.01.2022 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |