Faktúra č. DFB/22/0016

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0016
  • Popis fakturovaného plnenia: umývací prostriedok a soľ tabletová
  • Dátum doručenia: 19.01.2022
  • Celková hodnota: 77,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 07/2022
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť