Faktúra č. DFB/21/0154

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0154
  • Popis fakturovaného plnenia: prečistenia potrubia
  • Dátum doručenia: 17.06.2021
  • Celková hodnota: 255,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 049/2021
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
049/2021 Objednávame si u Vás pretlakový voz na prečistenie potrubia na ul.Janka Kráľa 955-areál Oáza Vranov n.T. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 400€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 0,00 € 04.06.2021 07.06.2021 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť