Faktúra č. DFB/21/0064

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0064
  • Popis fakturovaného plnenia: prostriedky na čistenie kávovarov
  • Dátum doručenia: 15.03.2021
  • Celková hodnota: 64,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 017/2021
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
017/2021 Objednávame si u Vás tovar podľa požiadavky v celkovej predpokladanej sume 800 eur s DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 NAY a.s., Tuhovska 15, 830 06 Bratislava 0035739487 0,00 € 09.03.2021 09.03.2021 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť