Faktúra č. DFB/20/0238

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0238
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinfekčné prostriedky COVID - 19
  • Dátum doručenia: 29.10.2020
  • Celková hodnota: 804,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 02/2020
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť