Faktúra č. DFB/20/0235

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0235
  • Popis fakturovaného plnenia: 3 ks notebook, tlôačiareň, USB ekonomický úsek
  • Dátum doručenia: 20.10.2020
  • Celková hodnota: 1 766,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 074/2020
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
074/2020 Objednávame si u Vás 3ks PC, 3ks tlačiarne a 3ks usb v celkovej predpokladanej hodnote 1800eur s DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 NAY a.s., Tuhovska 15, 830 06 Bratislava 0035739487 0,00 € 13.10.2020 17.10.2020 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť