Faktúra č. DFB/19/0385

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0385
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 30.12.2019
  • Celková hodnota: 1 535,23 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 06/2018
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť