Faktúra č. DFB/19/0368

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0368
  • Popis fakturovaného plnenia: sušička cestovín
  • Dátum doručenia: 19.12.2019
  • Celková hodnota: 2 500,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 121/2019
  • Dátum zverejnenia: 24.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
121/2019 Objednávame si u Vás kondenzačnú 11poličkovú sušičku potravín v celkovej predpokladanej hodnote 2500eur s DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 0,00 € 11.12.2019 12.12.2019 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť