Faktúra č. DFB/19/0339

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0339
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 11.12.2019
  • Celková hodnota: 16,99 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 22/2010
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť