Faktúra č. DFB/19/0311

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0311
  • Popis fakturovaného plnenia: kvety 40. výročie školy
  • Dátum doručenia: 03.12.2019
  • Celková hodnota: 141,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 106/2019
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
106/2019 Objednávame si u Vás kvety a kytice k 40.výročiu školy v celkovej predpokladanej hodnote 150eur s DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ABN Klematis s.r.o. 36515647 0,00 € 29.11.2019 04.12.2019 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť